AA-019GYR035-E43-2017 ADJUDICACION DIRECTA CARTUCHOS DE TONER

RESUMEN DEL CONTRATO AA-019GYR035-E43-2017-1503268

Importe total

4.4 millones de pesos mexicanos (4,410,000 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 27 de febrero de 2017 y el 30 de abril de 2017

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-019GYR035-E43-2017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Unidad compradora

COORD DE ABAST Y EQ DELEG NUEVO LEON (Clave: 050GYR035 )

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa Federal (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

inPerson

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

AA-019GYR035-E43-2017 ADJUDICACION DIRECTA CARTUCHOS DE TONER

Título de la adjudicación

AA-019GYR035-E43-2017 ADJUDICACION DIRECTA CARTUCHOS DE TONER

Título del contrato

AA-019GYR035-E43-2017 ADJUDICACION DIRECTA CARTUCHOS DE TONER

Proveedor(es/as)

ASIC SISTEMAS SA DE CV

Monto

4.4 millones de pesos mexicanos (4,410,000 MXN)

Período de ejecución

27 de febrero de 2017 a 30 de abril de 2017

Código interno de la adjudicación

1503268

Este contrato está Terminado (terminated) . La Unidad Compradora canceló o rescindió el contratos antes de la fecha de expiración.
Este contrato ha sido archivado

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

24 de enero de 2019

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER