Importe total
2.4 millones de pesos mexicanos (2,430,000 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 22 de enero de 2019 y el 29 de enero de 2019Descripción
D0P0001 CANCELADO, D9P0002-DP0004, D9P0087
Unidad compradora
Delegación Regional Nuevo León, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de nivel federal en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR035-E29-2019 en formato Open Contracting Data Standard.
Delegación Regional Nuevo León, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR035 )
Formas de envío:
inPerson
Período de convocatoria:
10 de septiembre de 2019 - 11 de enero de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
AA-050GYR035-E29-2019 ADJUDICACION DIRECTA DE TONER
Título de la adjudicación
AA-050GYR035-E29-2019 ADJUDICACION DIRECTA DE TONER
Título del contrato
AA-050GYR035-E29-2019 ADJUDICACION DIRECTA DE TONER
Proveedor(es/as)
COMSACOFI SA DE CV (RFC: COM081113BQ8)
Monto
2.4 millones de pesos mexicanos (2,430,000 MXN)
Período de ejecución
22 de enero de 2019 a 29 de enero de 2019
Código interno de la adjudicación
1995788
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
1 de agosto de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación