Importe total
7,644.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de febrero de 2010 y el 26 de febrero de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D090252-252 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
7,644.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,997.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,647.3 pesos mexicanos (91.2 %)
Período de ejecución
19 de febrero de 2010 a 26 de febrero de 2010
Código interno de la adjudicación
10160871
Cantidad
5 unidades
Precio unitario
1,318 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
799.4 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
518.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación