Importe total
16.5 millones de pesos mexicanos (16,516,377.46 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 24 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SA-019GYR002-N33-2012 en formato Open Contracting Data Standard.
Oficina de Adquisiciones de la Delegación Jalisco (Clave: 050GYR002 )
Adjudicación Directa Federal (direct)
Normativa: Z15122015 12. Adjudicación Directa Nacional Simplificada LAASSP
Formas de envío:
inPerson
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
SA-019GYR002-N33-2012 IMSS CDA 024 12 CARTUCHOS Y TONER
Título de la adjudicación
SA-019GYR002-N33-2012 IMSS CDA 024 12 CARTUCHOS Y TONER
Título del contrato
SA-019GYR002-N33-2012 IMSS CDA 024 12 CARTUCHOS Y TONER
Proveedor(es/as)
Monto
16.5 millones de pesos mexicanos (16,516,377.46 MXN)
Período de ejecución
24 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
90974
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación